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04-PL04 PROPUESTA DE AUDITORIA

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TRIANA & ASOCIADOS
 Auditoría y Consultoría Contable SAS 
Nit: 900.966.769-5
 
Valledupar, 25 agosto 2023 RPT:PL04 
 Señores: FERRETERIA EL OBELISCO S.A.S
Ciudad 
Ref: Propuesta de Auditoría
Cordial saludo
Por medio de la presente y de acuerdo con su solicitud, nos complace presentar nuestra propuesta de servicios profesionales y plan de trabajo correspondiente a la auditoria externa a realizar en la empresa FERRETERIA EL OBELISCO S.A.S.
AUDITORIA Y CONSULTORIAS CONTABLES S.A.S, es una firma colombiana conformada por un grupo profesionales con amplia experiencia de 10 años en el mercado Está integrada por profesionales especializados en diversas ramas de la profesión contable (fiscal, auditoría financiera, auditoría externa y finanzas), y la asociación ha mantenido un crecimiento constante gracias a la calidad de los servicios prestados y a los estrictos requisitos éticos y técnicos impuestos a las empresas asociadas.
Nuestra misión es brindar a nuestros clientes servicios profesionales en revisoría fiscal, auditoría externa, auditoría interna, sistema de gestión de calidad, consultoría de gestión de empresas nacionales e internacionales, integrando y consolidando la experiencia de nuestros profesionales, desarrollando estrategias adecuadas a sus necesidades para lograr sus objetivos. con soporte continuo para que puedas crear valor, proteger tus activos y fortalecer tu posición en el mercado.
Es importante enfatizar que nuestra recomendación de auditoría se basa en Aplicación de Normas Internacionales de Auditoría (NIAs).
 PT:PL04 
A) NATURALEZA Y OBJETIVOS DEL TRABAJO 
Objetivo
verificar la razonabilidad de los estados financieros comprendidos entre los años 2021 y 2022 preparados y presentados para la compañía FERRETERIA EL OBELISCO S.A.S.
para la realización de los trabajos de auditoria externa de estados financieros básicos, al igual que para la emisión de las opiniones correspondientes, deberán apegarse a las NIA emitidas por el Consejo de Normas Internacional de Auditoria y Aseguramiento de la federación internacional de contadores.
Alcance de auditoria
· Auditoria de los estados financieros para propósitos generales tomando como base: 1) Estado de situación financiera, 2) estado de resultado, 3) estado en el cambio del patrimonio, 4) estado de flujo de efectivo, 5) Nota de los estados financieros.
· Revisión de las cuentas mas significativas relacionadas en los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2022
· Identificación de riesgo de control y fraude a partir de la eficiencia de los controles internos implementados por la sociedad.
· Identificar los puntos que serán incluidos en los memorandos de control interno con recomendaciones para su mejora
· Pruebas sustantivas sobre los saldos de los Estados Financieros;
El alcance de la auditoria se basará en pruebas selectivas suficientes para obtener seguridad razonable en cuanto a que la información que contiene los registros contables es confiable y así tomarlo como base para la preparación de los estados financieros. Además, incluye la supervisión permanente al cliente asegurando visitas de acuerdo a los requerimientos y asesorías diarias del auditor como persona natural encargada de la actividad.
 PT:PL04 PLANEACIÓN
Partiendo que la planeación se trata en trazar con premeditación un mejor camino desde el presente con el propósito de obtener o impedir un determinado estado futuro de las cosas. Por lo cual nuestro propósito es analizar la situación financiera de este ente económico, para esta auditoria es necesario la recopilación de información clara que nos permita determinar el riesgo que puede existir en los diferentes rubros contables esto con el fin de lograr mitigarlos y poder implementar un buen plan de auditoria basados en la calidad.
A demás de estos estaremos trabajando continuamente de la mano, para verificar un buen proceso de todas las actividades financieras.
EJECUCION DEL PLAN DE AUDITORIA
· El plan de auditoria se acordará con los miembros de la administración de la empresa FERRETERIA EL OBELISCO S.A.S, y será presentado para su aprobación 
· Evaluar el riesgo de error que existan en los estados financieros.
· Realizar pruebas de auditoría sobre los Estados Financieros al 31 de diciembre de los años objeto de auditoría, incluyendo actualización de eventos subsecuentes al cierre contable.
· Realizar Revisión y evaluación del sistema de control interno 
· Realizar Revisión de ingreso, facturación desembolso y pruebas de nomina 
· Aqueo de las obligaciones financieras y demás valores 
AUDITORIA FINANCIERA 
La auditoría financiera es parte elemental del control que la empresa debe ejercer a su estructura y gestión financiera, puesto que de su buen desarrollo depende el éxito o fracaso de cualquier organización.
Esta auditoria financiera tiene como finalidad identificar la situación financiera de la empresa a fin de detectar situaciones que pongan en riesgo la estabilidad económica y financiera de la empresa, por los cual estaremos presentando los dictámenes e informes correspondientes de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptada.
 PT:PL04 
INFORMES 
Los informes del auditor se realizaran de forma física y digital a la administración de la empresa FERRETERIA EL OBELISCO S.A.S, los cuales incluirán informes de auditoria y el dictamen de los estados financieros para el periodo31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2022 el informe de auditoría incluye los objetivos y alcance de la auditoria financiera, una sección para determinar los resultados de auditoria, dictamen sin y con salvedades.
VALOR AGREGADO DE NUESTROS SERVICIOS. 
Emitiremos periódicamente circulares informativas con el fin de tener actualizados nuestros clientes sobre los cambios que susciten en los temas fiscales y legales.
OBLIGACIONES DEL CONTRATANTES 
La entidad se comprometerá con TRIANA & ASOCIADOS Auditoria y consultorías S.A.S, con el fin de facilitar la correcta ejecución del trabajo a:
I. Preparar y presentar los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2022, de conformidad con las normas de contabilidad y de información financieras aceptadas en Colombia.
II. Asegurar que los estados financieros de los años 2021 y 2022 se encuentren libres de errores materiales debido a error o fraude 
III. Suministrar en cualquier tiempo de vigencia del contrato los documentos sugeridos por la firma de auditores 
IV. Ofrecer un ambiente propicio y de confianza para realizar el plan de auditoria 
V. Suministrar todos los documentos requeridos por el personal asistentede la auditoria 
VI. Cancelar el valor pactado en las fechas estipulada.
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VALOR DEL SERVICIO 
La contratación de los servicios de auditoria financiera de los estados financieros se llevará a cavo una vez se realice la firma del contrato y se propone tenga un periodo de duración de 3 meses. El valor de nuestro servicio de auditoría será de cuarenta y siete millones trescientos cuarenta y ocho mil pesos ($47.348.00) IVA incluido del 19% como consta en el contrato, la forma de pago de los servicios serán el cincuenta por ciento 50 % a la firma del contrato y un segundo desembolso del cincuenta por ciento 50% una vez aprobado y recibido el informe final
Cualquier servicio adicional al de auditoría será pactado entre las partes de manera independiente. 
Cordialmente,
Valentina Florián
____________________
TRIANA Y ASOCIADOS
AUDITORA LÍDER DEL DESPACHO
Calle 13 N.º 13-43
Auditoriayconsultoriacontable@gmail.com
TEL: 605648950

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